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可行性研究报告:可行性研究报告是从事一种经济活动(投资)之前,双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析,确定有利和不利的因素、项目是否可行,估计成功率大小、经济效益和社会效果程度,为决策者和主管机关审批的上报文件。
主要内容: 1.总论,包括项目名称,利用外资方式,主办单位,主管部门,项目负责人,项目背景,项目具备的条件等。 2.产品的生产与销售,包括产品名称、规格与性能、市场需求情况,生产规模的方案论证,横向配套计划,产品国产化问题及销售方式、价格,内外销售比例等。
3.主要技术与设备的选择及其来源,包括采用技术、工艺、设备的比较选择,技术、设备来源及其条件与责任。 4.选址定点方案,包括定点所具备条件(地理位置、气象、地质等自然条件,资源、能源、交通等现有条件及其具备的发展条件等)、所定 厂址的优缺点及最后之选定结论。
5.企业组织的设置与人员培训,包括组织机构与定员、人员投入计划与来源、培训计划及要求。 6.环境保护内容。
7.资金概算及其来源,包括合资各方的投资比例、资本构成及资金投入计划。 8.项目实施的综合计划,包括项目实施进程及施工组织规划等。
9.经济指标的计算分析,包括静态的财务指标分析和敏感性分析、外汇平衡分析等。 10.综合评价结论。
_______________________________________________________________ 范例: 可行性研究报告的参考格式 第一章 概况 合营企业的名称 合营企业的地址 中方负责人 外方负责人 1.合营的由来 介绍双方从接触到签约的简单经过、中方企业的生产历史及寻求外资合营的目的。 2.项目主办人简介 介绍中方企业的简况,包括企业的地理环境、厂房设施、职工队伍、技术力量、生产能力及能源交通等。
介绍外方的生产情况、技术能力以及国际地位等。 第二章 合营目标 1.合营的模式 2.合营的规模 确认合营企业的总投资额和注册资本,双方各占投资总额的比例及投资的方式。
3.工艺过程 包括工艺流程、产品纲领及生产工艺等。 4.市场预测 介绍合营企业产品的市场销售情况及双方的销售责任(应附国际国内市场供应情况的调查报告)。
5.产品销售方案 作出若干年内产品外销与内销的计划,并规定双方的销售渠道与销售责任。 第三章 合营企业的组成方案 董事会的组成及权限,整个合营企业各办事机构的组成框架(附图) 1.公司职工定员 2.职工来源及培训 职工来源包括管理人员和工人。
培训应作出初步计划,对不同层次的职工进行不同级别的培训。 3.薪金及工资 第四章 生产原料供应方案 1.主要原料 说明每一种主要原料所需求量以及供应的渠道。
2.水、电、燃料 说明每日(或每年)的消耗量和解决的途径。 3.包装材料 说明年需求量和解决的途径。
4.主要设备生产能力的预算及购置计划(应列表说明) 第五章 安全环保 应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。 1.污染物的处理 说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施。
2.环境美化 3.劳动安全保护措施 第六章 技术经济分析 1.技术上的合理性和可实现性 说明本企业与外方合营的条件,本企业的生产历史、技术力量和管理经验,外方的生产历史、技术力量和国际信誉,两家合营后产量与质量可能达到的水平。 2.经济分析(参见财务分析表) 3.外汇流量表(参见财务分析表) 第七章 资金来源及项目组成 具体说明双方投资的金额和投资的方式。
如:中方可以厂房或土地使用费、开发费抵部分或全部投资;外方可以先进的设备及生产流水线抵部分或全部投资。 如果双方投资需要分期投入,那么说明每一期投资的金额和方式。
第八章 实施计划 具体列出完成可行性研究报告、办理营业执照、有关商务谈判、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试车、投产等一系列主要工程的时间。 第九章 评 语 本合营企业符合国家利用外资的方针、政策(有利于产品更新换代和赶上世界先进水平,在经济上双方均有利可得)在经济效益方面的效果。
第十章 财务分析 (一)设计能力 (二)总投资费用及奖金筹措 (三)财务分析(附财务分析表) 合营双方一致同意由甲方做可行性研究报告。上报主管部门审批。
*年*月*日 附件:财务分析目录(各类表格) 国内外市场预测(调查报告) 投资估算表(资料搜集:范文百科网 网罗天下 )。
2.可行性研究报告的范文可行性研究报告)写法、范文
可行性研究报告被批准以后,项目实施的很多环节比如科研或基建的任务书,合营联营的协议、合同、章程以及编制计划、安排施工、组织生产等,都要以可行性研究报告作为依据,这就为项目的实施提供了切实的保证。
**麦芽有限公司扩建立仓可行性研究报告
**麦芽有限公司从1998年投产以来,业务蒸蒸日上,销售量稳步上升,但由于增加产量和提高质量的迫切要求,原有立仓的储量已不适应这一发展的需求,急需进行扩建。
(一)外部原因
据市场调查,目前四川省啤酒年产量为**万吨,覆盖率不大,但啤酒毕竟是人们喜爱的营养饮料,随着人们生活水平的提高,估计今后的产量将不断上升,可达**万吨左右,与之相联系的共需要麦芽**万吨。而目前,全省只有**麦芽有限公司(年产**万吨)、**麦芽有限公司(年产**万吨)以及其他一些小型公司(加起来的总产时也只有**万吨)生产麦芽,尚有**万吨的缺口有待填补。另外,麦芽还有广阔的国际市场,仅美国2002年需求量就达**万吨。**麦芽有限公司所引进的是世界第一流的生产技术设备,质量有保证,生产费用低,价格有竞争力,只要公司以内涵发展为主,进一步提高麦芽质量,充分发展自有潜力,完全可以打入国际市场。因此,从效益的角度出发,扩建立仓是刻不容缓的。
(二)内部原因
1、解决原料大麦早来无仓,迟来断粮的问题。
2、稳定麦芽指标,提高麦芽质量。
3、降低麦芽成本。
二、扩建立仓的个数
根据市场需求及历年来销售量,结合本公司的实际情况,扩建立仓数为**个。
三、扩建立仓的投资建设条件(略)
四、立仓扩建费用
立仓扩建建本**万元(土建费用**万元,设备费用**万元,不可预见费用**万元);新增流动资金**万元;新增加维修人员**人(雇佣期为一个月),每年增加支出**万元,每年增加维修费用**万元。
五、效益分析
(一)主要财务数据预测
扩建立仓总投资**万元;项目寿命**年;产量以年产**万吨计,**年为**万吨;价格以国内市场价格为基础,但由于波动变化较大,现按2002年(正常生产年份)的销售平均价**元计算;新增销售收入(以2001年为基础)为**万元,**年累计为**万元;新增工商税(按**计提)正常生产年份(2002年)为**万元,**年累计为**万元;总成本正常生产年份(2002年)为**万元,其中固定成本**万元,可变成本**万元,单位成本比年产**降低了**万;新增利润正常生产年份(2002年)为**万元,**年累计为**万元,新增可供分配利润在2002年免所得税的情况下为**元/年,**年新增加可供分配利润为**万元。
(二)企业财务评估
1直接利益分析
年产麦芽**万吨**万吨利润率对比,年产**万吨比年产**万吨利润率上升*%,说明本项目的效益可观。投资回收期为两年;贷款偿还期,正常生产年份要追加流动资金**万元,主要由银行贷款解决,只要每年多付贷款利息**万元就可以保证长期使用这笔贷款,直到回收流动资金时可归还全部贷款。
2、动态分析判断(略)
3、盈亏平衡分析(略)
4、其他因素影响(略)
5、间接收益(论述社会效益,略)
六、风险分析
假如在其他因素不变的前提下,本项目的销售价格、投资额、建设期或成本发生依次变化,按*%折现率折现,净现值变化为:建设期增加一年,净现值从**万元下降到**万元;成本增加*%,净现值从**万元下降到**万元;销售价格下降*%,净现值从**万元下降到**万元。在以上各种不利因素的影响下,净现值会相应下降,但下降后的净现值仍远远大于零,说明本项目承受风险的能力大。
七、注意问题和建议(略)
八、结束语
3.可行性研究报告范本给您提供一个大纲格式,可行性研究报告要求如下 第一章 XXX总论 1.1 XXX项目背景 1.1.1 XXX项目名称 1.1.2 XXX项目承办单位 1.1.3 XXX项目主管部门 1.1.4 可行性研究工作的编制单位 1.1.5 研究工作概况 1.2 编制依据与原则 1.2.1 编制依据 1.2.2 编制原则 1.3 研究范围 1.3.1 建设内容与规模 1.3.2 XXX项目建设地点 1.3.3 XXX项目性质 1.3.4 建设总投资及资金筹措 1.3.5 投资计划与还款计划 1.3.6 XXX项目建设进度 1.3.7 XXX项目财务和经济评论 1.3.8 XXX项目综合评价结论 1.4 主要技术经济指标表 1.5 结论及建议 1.5.1 专家意见与结论 1.5.2 专家建议 第二章 XXX项目背景和发展概况 2.1 XXX项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划 2.1.2 XXX项目发起人和发起缘由 2.2 XXX项目发展概况 2.2.1 已进行的调查研究XXX项目及其成果 2.2.2 试验试制工作情况 2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况 2.2.4 XXX项目建议书的编制、提出及审批过程 2.3 投资的必要性 第三章 XXX项目市场分析与预测 3.1 市场调查 3.1.1 拟建XXX项目产出物用途调查 3.1.2 产品现有生产能力调查 3.1.3 产品产量及销售量调查 3.1.4 替代产品调查 3.1.5 产品价格调查 3.1.6 国外市场调查 3.2 市场预测 3.2.1 国内市场需求预测 3.2.2 产品出口或进口替代分析 3.2.3 价格预测 3.3 市场推销战略 第四章 产品方案设计与营销战略 4.1 产品方案和建设规模 4.1.1 产品方案 4.1.2 建设规模 4.1.3 产品销售收入预测 4.2 市场推销战略 4.2.1 推销方式 4.2.2 推销措施 4.2.3 促销价格制度 4.2.4 产品销售费用预测 第五章 建设条件与厂址选择 5.1 资源和原材料 5.1.1 资源评述 5.1.2 原材料及主要辅助材料供应 5.1.3 需要作生产试验的原料 5.2 建设地区的选择 5.2.1 自然条件 5.2.2 基础设施 5.2.3 社会经济条件 5.2.4 其它应考虑的因素 5.3 厂址选择 5.3.1 厂址多方案比较 5.3.2 厂址推荐方案 第六章 XXX项目技术、设备与工程方案 6.1 XXX项目组成 6.2 生产技术方案 6.2.1 技术来源途径 6.2.2 生产方法 6.2.3 技术参数和工艺流程 6.2.4 主要工艺设备选择 6.2.5 主要原材料、燃料、动力消耗指标 6.2.6 主要生产车间布置方案 6.3 总平面布置和运输 6.3.1 总平面布置原则 6.3.2 厂内外运输方案 6.3.3 仓储方案 6.3.4 占地面积及分析 6.4 土建工程 6.4.1 主要建、构筑物的工程特征与结构设计 6.4.2 特殊基础工程的设计 6.4.3 工程材料 6.4.4 土建工程造价估算 6.5 其他工程 6.5.1 给排水工程 6.5.2 动力及公用工程 6.5.3 地震设防 6.5.4 生活福利设施 第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 7.1 XXX项目选址及用地方案 7.2 土地利用合理性分析 7.3 征地拆迁和移民安置规划方案 第八章 资源利用与节能措施 8.1资源利用分析 8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析 8.2节能措施分析 8.2.1土地资源节约措施 8.2.2水资源节约措施 8.2.3电能源节约措施 第九章 XXX项目原材料供应及外部配套条件 9.1 主要原材料供应 9.2 燃料、加热能源供应 9.3 给水供电 9.4 外部配套条件 第十章 XXX项目进度与管理 10.1 工程建设管理 10.2 XXX项目进度规划 10.3 XXX项目招标 第十一章 环境影响评价 11.1 建设地区的环境现状 11.1.1 XXX项目的地理位置 11.1.2 地形、地貌、土壤、地质、水文、气象 11.1.3 矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物 11.1.4 自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 11.1.5 现有工矿企业分布情况; 11.1.6 生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况; 11.1.7 大气、地下水、地面水的环境质量状况; 11.1.8 交通运输情况; 11.1.9 其他社会经济活动污染、破坏现状资料。
11.2 XXX项目主要污染源和污染物 11.2.1 主要污染源 11.2.2 主要污染物 11.3 XXX 项目拟采用的环境保护标准 11.4 治理环境的方案 11.4.1 XXX项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响 11.4.2 XXX项目对周围地区自然资源可能产生的影响 11.4.3 XXX项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响 11.4.4 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案 11.4.5 绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 11.5 环境监测制度的建议 11.6 环境保护投资估算 11.7 环境影响评论结论 第十二章 劳动保护与安全卫生 12.1 生产过程中职业危害因素的分析 12.2 职业安全卫生主要设施 12.3 劳动安全与职业卫生机构 12.4 消防措施和设施方案建议 第十三章 企业组织和劳动定员 13.1 企业组织 13.1.1 企业组织形式 13.1.2 企业工作制度 13.2 劳动定员和人员培训 13.2.1 劳动定员 13.2.2 年总工资和职工年平均工资估算 13.2.3 人员培训及费用估算 第十四章 投资估算与资金筹措 14.1 XXX项目总投资估算 14.1.1 固定资产投资总额 14.1.2 流动资金估算 14.2 资金筹措 14.2.1 资金来源 14.2.2 XXX项目筹资方案 14.3 投资使用计划 14.3.1 投资使用计划 14.3.2 借款偿还计划 第十五章 财务与敏感性分析 15.1 生产成本和销售收入估算 15.1.1 生产总成本估算 15.1.2 单位成本 15.1.3 销售收入估算 15.2 财务评价 15.3 国民经济评价 15.4 不确定性分。
4.可行性报告怎么写啊可行性报告范文(一)
国防科技工业固定资产投资项目可行必研究报告
国防科技工业固定资产投资项目可行必研究报告(以下简称可行性研究报告)是根据国防科技工业长远发展规划的要求,对拟建项目在技术、工程和经济上是否合理和可行,进行全面分析、论证,作多方案比较,提出评价,为项目决策提供可靠的依据和可行的建议。一般可行性研究报告的主要内容和要求如下:
(一)基本情况:中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模;合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍;企业总投资、注册资本股本额(自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限);合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例;项目建议书的审批文件;可行性研究报告的负责人名单;可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。
(二)产品生产安排及其依据。要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况,以及国内外目前已有的和在建的生产装备能力。
(三)物料供应安排(包括能源和交通运输)及其依据。
(四)项目地址选择及其依据。
(五)技术装备和工艺过程的选择及其依据(包括国内外设备分批交货的安排)。
(六)生产组织安排(包括职工总数、构成、来源和经营管理)及其依据。
(七)环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。
(八)建设方式、建设进度安排及其依据。
(九)资金筹措及其依据(包括厂房、设备入股计算的依据)。
(十)外汇收支安排及其依据。
(十一)综合分析(包括经济、技术、财务和法律方面的分析)。要采用动态法和风险法(或敏感度分析法)等方法分析项目效益和外汇收支等情况。
(十二)必要的附件。如合营各方的营业执照副本;法定代表人证明书;合营各方的资产、经营情况资料;上及主管部门的意见
5.可行性报告范文建青云超市可行性报告 一、筹建青云超市的目的及意义 筹建青云超市,增加销售网点,增强和彰显五星连锁的“集群营销网络”优势和市场竞争力。
同时,通过在市中心的布点,使五星连锁的销售网点布局更趋完善、合理。能更快、更有效的扩大社会影响。
全面提升五星连锁的企业品牌形象。对销售特别是团购销售将有很大帮助。
二、筹建青云超市优势 1、区位优势: 青云超市位于青云菜市入口处的商住楼,离五星街仅一路之隔,周边是柳州市较为成熟成型的城市商业繁华中心及菜市、餐饮、娱乐中心。聚集着较大的市场“财源”和市场开发潜力。
2、人气优势: 青云菜市周边有青新商住楼、青云商住楼,滨江西路、滨江东路、银龙大厦、蓝色港湾、柳报、医院、商业银行、二中、景行小学、青云小学等单位。核心商圈常住居民达7515户。
同时,青云菜市、青云小吃又具有旺盛的人气。进入菜市及路经超市门前的流动人口较多。
人气优势良好。 3、场地优势: ① 该场地面积1200平方米,与商圈的销售前景及预估相吻合。
② 该场地成规整的长方形。有利于卖场规划布局。
③ 该场地正方有较大的场地用于停车和开展促销。方便和带动销售。
④ 该场地原来就是百货商行。地板已经铺设好,不用再重新铺设,开店装修成本投入不大。
4、客源优势 目标店商圈范围内常住客源均为收入中上水平的居民。购买力较好,而且,流动性客源也带有一定销售目的,这是影响目标店销售的最直接的利好因素。
三、筹建青云超市劣势: 1、场地劣势: ① 目标店略偏离主街道。对吸引流动性客源多少有些影响。
② 目标店临街铺面开发商已全部售卖。造成目标店形成封闭状况,直接影响目标店的外部形象。
③ 目标店临街外围均为小商铺,不利于开发广告资源,势从造成营业外收入的相应减少。 ④ 目标店租金略偏高(相对于经营超市而言,但这一地段的租金已属于较低租金)。
2、竞争劣势: 目标店旁是较成熟的青云菜市及青云水果市场和青云小吃等。对目标店的生鲜经营竞争压力增大。
因此,目标店的生鲜经营应实行错位经营才能达到吸客效果。 四、经营定位 综合以上优劣势,我们经过综合评估,确定目标店的经营运作定位:食品加强型综合超市。
其中:食品40%、日化百货40%、生鲜20% 五、运营要求 1、目标店毗邻成熟的青云菜市,生鲜经营上必须考虑实行错位经营。以净菜、切配菜、面点及特色熟食为主。
2、利用“城乡清洁工程”的利好时机,利用一切关系,做好青云菜市马路市场的特色熟食、特色小吃的招商进店。对做好目标店有至关重要的吸客影响。
六、运营模式 1、以联营、租赁为主,以自营作补充经营。 2、零售、批发兼营。
七、运营前期投入: 1、电路、电器安装、店内照明:4万 2、生鲜区改造装修:1.2万 3、冷冻设备:6万 4、10匹柜机空调:6万(6台) 5、门头招牌:1.8万 6、消防投入:5000元 以上合计:19.5万元 附:1、青云超市商圈市调报告 2、青云超市销售成本预测 3、青云超市人力需求架构图 4、青云超市地理位置图 企划部 陈盈 2007年3月29日 某品牌水果连锁超市可行性报告 本文介绍了济南市零售业市场的发展趋向,并试探性分析水果连锁超市这一业态的可行性分析,意向在总结理论学习的同时,结合自己的工作行业,研究此业态的发展前景。 水果超市是分类商品便利店的一种形式,它的出现能够满足消费者对商品低价、便利、时尚、诚信、高品质的需求,能够与当前综合性超市和水果摊的形式形成竞争,并具备较多优势,可望形成主流消费模式。
本文自零售行业特点入手,分析了近年来济南市零售业态的发展历程,结合消费者对——水果这种别具意义的消费品的购买习惯,并分析与竞争对手之间的优劣态势,来说明项目具体的可行性,并对选址、店内布置、人员配比等方面给出建议。 水果超市在南方诸多城市已经出现多年,而作为北方的济南,目前还没有这种业态,希望通过分析与论证,得到可行性方案。
一、立项依据与目的的意义 二、研究内容与实施方案 1、研究内容 1-1 零售业市场趋向 1-2 当前水果消费行为研究 1-3 竞争对手分析 2、实施方案 2-1商圈的划定 2-2店铺选址 2-3店面装修与布置 2-4店铺的硬件与人员配置 三、(待定) 一、立项依据与目的的意义 超市——超级市场(Supermarket)的简称,属于零售业中一种以实行自助服务和集中式一次性付款为特点的销售方式。超市的出现,便以其综合优势和合理性获得社会的普遍认可,成为一种风行全球的商业业态,被称为零售业的一场革命性变革。
任何一个产业的发展,都离不开自身的正确定位——即恰当的确定其在消费者心中的位置、在市场的位置,以及在产业空间的位置。 社区便利店,是近几年迅速发展起来的一种零售业态。
它以连锁店形式开设在社区内,其营业面积不大,商品种类不多,规模相对较小,属于小型简易商店类,但是便利店自有其特点: 一是营业时间长(许多便利店都采用24小时全日制形式),填补超市和一般商店营业时间较短的空缺; 二是供应的商品都。
6.可行性分析报告怎么写可行性分析报告
免责声明
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1、若不希望涉足本报告所述项目,应尽快将本报告完整退回或者烧毁;
2、在没有取得专利权利人的书面同意前,收件人不得将本报告全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;
3、收件人应该将本报告所提供的所有资料视作贵公司的机密资料;
4、任何单位和个人不得仿造,模仿,抄袭本报告目录,结构和内容。
项目综述
1. 介绍产品的先进性;
2. 市场可行性分析;
3. 项目发明背景;
4. 专利技术信息;
5. 技术介绍;
6. 技术内容;
7. 项目产品的特点及优势;
8. 行业发展趋势;
9. 可行性分析(技术分析、竞争优势分析、产品优势、)
10. 市场调研;
11. 项目产品的所需设备、厂房、技术人员、生产工人、量产计划、流动资金。
12. 其他。
7.求可行性报告范本以下是某公司的可行性报告,可做范本参考,希望有所启发和借鉴,顺利完成废品回收加工项目报告。
区域营销中心建设项目可行性分析报告 浙江银江电子股份有限公司 2010 年3 月 第一章 总论 1 项目背景 1.1 项目名称 浙江银江电子股份有限公司区域营销中心建设项目 1.2 公司承办单位概况 浙江银江电子股份有限公司创建于1992 年11 月,公司注册资金为8000 万元人民币, 总部位于杭州西湖科技经济园。 作为国内领先的智慧城市智能化整体解决方案提供商,银江股份是智慧城市的倡导与建 设者和物联网时代的开启与实践者,公司致力于为城市各行业用户提供先进的解决方案和产 品,已成为交通智能化、医疗数字化和建筑智能化等领域的领航者。
赛迪股份发布的《中国 医疗行业IT 应用市场研究年度报告》和《中国交通行业IT 应用市场研究年度报告》中指出, 银江股份在2007 年和2008 年国内数字化移动医疗解决方案和交通智能化解决方案综合竞 争力排名中名列第一。 作为国家级火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业,银江先后通过 ISO9000 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSMS18001 职业健康安全管理 体系认证和CMMI 三级认证,同时公司拥有计算机信息系统集成一级、建筑智能化工程专 业承包一级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质、安全技术防范行业资信等级 一级资质等资质,成为国内资质等级最高、领域最齐全的城市智能化服务商之一。
公司采用直属分公司、战略联盟企业和合作伙伴三级渠道营销策略,实现公司业务的营 销本地化、实施本地化和服务本地化,营销和技术支持网络遍布全国市场。同时,公司十分 注重与国际大公司的紧密合作,同多家跨国企业建立了长期友好的合作关系。
目前,公司已 经成为INTEL 成员企业、MOTOROLA 企业移动医疗行业总代理和百特全球供应商。 公司十分注重技术创新,拥有强大的企业研发中心和技术实力,并拥有完善的技术支持 和服务团队,还与清华大学、浙江大学等著名高校建立联合研究机构。
公司是国家“十一五” 科技支撑计划“国家数字卫生关键技术和区域示范应用研究”课题主要承担单位,并与INTEL 合作推出了全球第一款移动临床信息助手MCA。公司自主研发的“基于UNIX 平台的视频 监控与管理系统”、“BRT 嵌入式信号优先控制系统”、“银江视频监控存储与管理系统”等多 个产品和科技成果还获得了中国优秀软件产品、国家火炬计划项目、浙江省名牌产品、浙江 省科技进步二等奖等15 项奖励和荣誉。
作为中国第一批、浙江省第一家创业板上市企业(股票代码300020),银江将凭借积 累多年的行业经验、先进设计理念、优秀解决方案和强大研发实力,做中国最具竞争力的创 业板上市企业,引领智能技术未来,开启物联网时代。 2 项目概况 2.1 项目建设内容 银江股份拟利用超募资金8640 万, 用于公司区域营销中心建设项目,公司将在全国 设立五大区域营销中心,分别为东部银江、南部银江、西部银江、北部银江和中部银江。
项 目建设重点是在营销中心办公用房购置,销售管理人员、销售人员和技术人员的招聘、考核, 销售管理流程、项目报备流程、工程项目管理流程的磨合。项目建设周期为6 个月。
2.2 项目建设地点 东部银江位于上海市 南部银江位于广州市 西部银江位于成都市 北部银江位于北京市 中部银江位于武汉市 第二章 项目建设背景和必要性分析 1 项目建设背景 1.1 建筑智能化系统工程市场蓬勃发展 建筑智能化系统解决方案指的是为建筑工程领域提供全面的建筑智能化系统可行性研 究、方案设计、项目实施等一系列服务。通过建筑智能化系统的设置,可以增强建筑物的科 技功能,提升建筑物的应用价值。
建筑智能行业发展潜力极大,被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业,其产业带 动作用更是不容小觑。据统计,目前,智能建筑占新建建筑的比例,美国为70%,日本为 60%,而中国,2006 年仅为10%左右,2012 年有望提升至33%左右。
随着"建设节约型社会"的提出,节能效应明显的智能建筑也将迎来前所未有的发展机 遇。中国建筑智能化领域市场规模在2005 年首次突破200 亿元,2006 年达到238.5 亿元, 预计2010 年前将维持20%以上的增长态势,到2012 年市场规模将达到861 亿元。
目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中 度很低,国内建筑智能化业务收入超过1.3 亿的企业所占市场份额为16.58%。
建筑智能市 场正处于成长期,有鉴于未来激烈的竞争格局,预计行业集中度将显著地逐年提高。 1.2 智能交通市场潜力巨大 城市交通己经成为各地方政府关心的首要问题之一,由于经济的快速发展和人民生活水 平的提高,城市的交通越来越不能满足需求,加上我国城市交通特有的汽车、自行车和行人 混行,管理落后等问题,改善城市交通管理已经成为当前迫在眉睫的任务。
目前各地的公共交通系统正在蓬勃发展,城市交通信息化呈现出两方面的需求。一方面, 在现有道路的条件下,合理地为各种交通方式分配道路,加强管理,并且配合必要的视频监 视手段。