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1.怎样写生产部 特种设备质量保证体系管理评审报告(即特保体系评审报由于是使用部门的质量保证体系评审报告,建议你从以下方面入手:
1、特种设备的备案情况;
2、安全技术档案建立、管理情况(特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;特种设备的定期检验和定期自行检查的记录;特种设备的日常使用状况记录;特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;特种设备运行故障和事故记录)。
3、日常保养、检查记录(每月必须保养一次);安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并作出记录。
4、检定情况记录(于到期前1个月提请检定),要保持设备的有效性(电梯等另有规定周期;
5、隐患处理记录;设备管理,销案;
6、专兼职安全员配置情况;
7、操作人员资质管理及培训记录;
8、安全警求标志管理、操作规程;
9、特种设备安全会议记录;
以上供参考,请指教!
4.工作程序
4.1评审目的
保证公司按压力管道安装建立的质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,从而提高公司质量管理水平,按“管理评审程序图”执行。
4.2评审输入
4.2.1审核结果;
4.2.2业主反馈;
4.2.3组织机构是否保证质量保证体系有效运行;
4.2.4质量职能分配和职责权限确定的合理性、科学性;
4.2.5安装质量与质量标准的符合性;
4.2.6质量方针和质量目标的贯彻实施情况;
4.2.7人员培训、设备、设施和其它资源配备;
4.2.8纠正和预防措施情况;
4.2.9以前管理评审的跟踪措施;
4.2.10改进的建议。
4.3管理评审频次
管理评审,一般情况下,每年至少进行一次,且两次评审间隔时间不超过一年,在发生以下情况时,由经理决定或质量保证工程师提议报经理批准可适当追加管理评审的次数。
4.3.1内部质量保证体系审核问题较多;
4.3.1.2业主重要投诉;
4.3.1.3发生重大质量事故;
4.3.1.4组织机构进行重大调整;
4.3.1.5质量方针、目标改变和市场发生重大变化;
4.3.1.6认证期满进行复审前。
4.4管理评审人员
4.4.1经理;
4.4.2质量保证工程师;
4.4.3与质量管理体系有关的职能部门负责人;
4.4.4其他相关人员。
4.5评审计划的制定与实施
由质量安全部负责编制管理评审计划,报经理批准后,在评审前一星期内发到相关部门,并组织实施。
4.6评审所需资料的准备
质量保证工程师负责组织汇集评审所需要的全部资料。
4.6.1质量安全部负责提供内部质量保证体系审核报告、纠正和预防措施验证报告、质量事故分析处理报告、安装、维修质量符合性分析报告。
负责提供、市场信息反馈报告。
4.6.2生产技术部提供过程和设备能力分析和验证、工艺纪律执行和检查报告、业主投诉的情况汇总及分析报告、质量异议处理报告。
4.6.3办公室提供人员的培训和配备情况报告。
4.7评审内容与实施
4.7.1评审内容见4.2
4.7.2评审会议由经理主持。
4.7.3评审人员通过听取汇报、查阅资料、讲座分析,评价质量保证体系的运行情况和对质量方针、目标以及质量保证体系文件与环境的适应性、充分性和有效性,质量安全部做好《管理评审记录》,并拟定评审报告。
4.7.4管理评审报告经经理审批后作为正式文件下发到相关部门和人员,并按《记录控制程序》由质量安全部存档,妥善保存。
起重机械安装改造维修 条件鉴定评审细则 (AWJ 02-2004) 国家起重运输机械质量监督检验中心制 起重机械安装改造维修条件鉴定评审细则 说 明 一、评审细则适用于《机电类特种设备安装改造维修许可规则》中起重机械许可条件的现场评审工作。
二、评审细则分为两部分内容:(一)基本条件的评审、(二)质量管理体系建立与运行的评审。 三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。
其中“不符合”是指不符合评审要点的要求;“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制,但控制得不完善、不全面;“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。 四、评审细则评审结论分为:具备条件、基本具备条件、不具备条件。
五、评审细则评审结论的判定原则: (一)具备条件:单项评审结果全部符合。 (二)基本具备条件:单项评审结果中,在基本条件和质量管理体系方面不存在带“*”的不符合,存在其他不符合或有缺陷时,认为最长6个月内经整改能够达到要求。
(三)不具备条件:单项评审结果达不到基本具备条件要求。 六、评审第二部分时,应随机抽取一台申请项目范围内施工完工设备的全部文件,以该设备安装改造维修过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。
存在不适用项时,应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录,确认该项评审要点是否满足规定。 起重机械安装改造维修条件鉴定评审细则 一、基本条件的评审 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1. 机构 营业执照 1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致,核对注册资金应与申请施工范围对应要求相适应。
现场核实。 *不满足要求时停止评审。
税务登记证 1.2 查看施工单位税务登记证应齐全,正本应与提出申请时递交的复印件一致,应有独立的财务帐号。 法人条码证书 1.3 应有法人条码证书并记录施工单位机构代码 2. 人员 法定代表人或其授权代理人 2.1 法定代表人或其授权代理人应了解特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范,对承担相应施工的起重机械质量和安全技术性能负全责。
授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书,并应注明代理事项、权限和时限等内容。 检查文件及现场座谈。
*对不满足评审要点中的要求判为不符合,或确定能满足要求的最高施工等级。 技术负责人 2.2 最高管理者应在本单位管理层中任命一名技术负责人,负责本单位承担的特种设备施工中的技术审核工作,其职称、专业、工作经历应能满足《机电类特种设备安装改造维修许可规则》(以下简称《规则》)中《施工单位基本条件》的规定;应掌握所从事的起重机械施工作业的国家法律、法规、行业规章、安全技术规范和标准情况;且不得在其他单位兼职。
技术人员 2.3 各类签订1年以上全职聘用合同的技术人员的职称、专业、工作经历及配置数量应满足《施工单位基本条件》中的规定,并应经过有关技术培训。 检验人员 2.4 专职检验人员的数量应满足《施工单位基本条件》中的规定, 并应取得相应的资格。
作业人员 2.5 各类签订1年以上全职聘用合同、持相应作业项目资格证书的技术工人的数量及其资格应满足《施工单位基本条件》中的规定,且各工种人员比例合理。 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 3. 基础设施提供 工作场所 3.1施工单位必须具有固定的办公场所和联系电话,申请改造资格的单位还应具有满足其改造作业需要的厂房与场地。
实地考察施工单位工作场所(包括办公场所、作业厂房与场地、设备和工具的储存场所,零配件仓库等)。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合,或确定能满足要求的最高施工等级。
设备和 工具 3.2 应配备满足申请施工需要的设备、工具。 一般应具有以下设备和工具: 起吊设备,切割设备,焊接设备,必要的机加工设备,手动葫芦,千斤顶,力矩扳手,常用钳工工具,电工工具,轨道校正工具,加注润滑油工具,各类必要的吊具、夹具,改造作业必备的工装等。
申请改造作业的单位还应符合附件1的要求。 施工单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务,可以签订合同的方式,委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。
施工单位资格审查时,上述业务采用外包形式完成的,施工单位的相应能力仅考核其控制外包单位工作质量的制度的建立和执行情况。(具体在采购控制中审查) 按申证范围,检查其现有设备和工具的能力(可检查设备档案并进行现场核实)。
*对不满足评审要点中的要求判为不符合,或确定能满足要求的最高施工等级。 3.3 设备和工具应完好。
3.4 设备和工具应与施工作业能力相适宜。 现场抽查设备和工具3台,其能力通过现场验证进行确定。
*不满足评审要点中的要求判为不符合,或确定能满足要求的最高施工等级。 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 3. 基础设施提供 检测设备 3.5 应配备满足申请施工范围需要的计量器具、检验、测试仪器和设备(以下简称检测设备)。
一般应具有以下检测设备(验收检验必须具备的): 经纬仪,框式水平仪,声级计,水准仪,转速表,钢卷尺,百分表,内。
4.特种设备鉴定评审整改后的通知说明怎么打你好,是想要个 整改报告 格式吧
XXXXXXXX特种设备安全管理协会
应我公司的约请协会于XX年X月X日派出评审组对我公司的压力管道安装(GC2级)取证,进行了鉴定评审,在评审中发现问题并签署“鉴定评审工作备忘录”。我公司对照“鉴定评审工作备忘录”中提出的问题进行了整改,现已对“鉴定评审工作备忘录”中提出的XX条问题整改完成,整改情况报告如下:
一、问题:缺一台XXX;
整改情况:现已于XX年X月X日购买,发票编号:XXXX;见附件一:购买发票(复印件)。
二、问题:缺二名持证焊工;
整改情况:我公司员工张X、李X已于XX年X月X日经XX市质量技术监督局考核发证,焊工资格证编号:XXX、XXX;见附件二:焊工资格证(复印件)。
三、问题:
整改情况:
四、问题:公司人员未签定劳动合同;
整改情况:张X、李X、XX、XX已于XX年X月X日与公司签定了符合“劳动合同法”要求的劳动合同,见附件四:劳动合同(复印件)。
五、问题:XXXXX;
整改情况:XXXXXXXX
XX公司(盖章)
XX年XX月XX日
5.特种设备修理质保手册根据你的特种设备种类项目按:TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》进行编写。
6.质量保证体系文件6.1文件组成(一)质量保证体系文件包括质量保证手册、程序性文件(管理制度)、作业(工艺)文件和质量记录等。(二)质量保证手册应当由法定代表人(或其授权代理人)批准、颁布。
(三)质量保证体系发生变化时,应当及时按规定程序修订质量保证体系文件,必要时对质量保证手册进行再版。6.2质量保证体系的基本要素(一)规范列出的基本要素(共18项)。
(二)可以根据特种设备许可项目范围和特性以及质量控制的需要设置质量保证体系基本要素。(三)至少包括1.管理职责、2.质量保证体系文件,3.文件和记录控制,4.合同控制,5.设计控制,6.材料(零、部件)控制、7.作业(工艺)控制,8.焊接控制、9.热处理控制、10.无损检测控制、11.理化检验控制、12.检验与试验控制、13.设备和检验试验装置控制、14.不合格品(项)控制、15.质量改进与服务,16.人员培训、考核及其管理,17.其它过程控制、18.执行特种设备许可制度等基本要素。
注:其他主要过程控制的内容指应包括安全技术规范规定的其它内容。(四)对于法规、安全技术规范规定允许分包的项目、内容,当进行分包时,应当制定分包质量控制的基本要求,包括资格认定、评价、活动的监督、质量记录、报告的审查确认等要求。
6.3对基本要素(共18项)的要求1.管理职责1.1 质量方针和目标质量方针和目标应当经法定代表人(或其授权的代理人)批准,形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求:(1)符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性,突出特种设备安全性能要求;(2)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺,指明本单位的质量方向和所追求的目标;(3)质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员,(4)定期对质量目标进行考核。
鉴定评审方法:查阅质量保证体系文件,结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性,采用与有关责任人员交流、座谈等方式,审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合要求1.2 质量保证体系组织根据许可项目特性和本单位的实际情况,建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。鉴定评审方法:审查申请单位是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织,并且有效地实施质量控制活动。
1.3 职责、权限(1)规定法定代表人对特种设备安全质量负责,任命质量保证工程师和各质量控制系统(如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、热处理、无损检测、检验与试验、安装调试、其他主要过程控制系统等)责任人员。(2)质量保证工程师应为管理层成员且具有与所许可项目专业相关的知识,有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。
(3)规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。(4)明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。
(图式或表式)鉴定评审方法:查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件,召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流,审查责任人员的职责、权限是否符合要求:1.4 管理评审每年至少对质量保证体系进行一次管理评审,确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性,满足质量方针和目标,并保存管理评审记录。鉴定评审方法:查阅管理评审记录及报告,审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。
2.质量保证体系文件 质量保证手册 程序性文件 工艺作业文件 控制过程质量记录样表(集) 2.1 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容:(1)术语和缩写;(2)体系的适用范围;(3)质量方针和目标;(4)质量保证体系组织及管理职责;(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。鉴定评审方法: 查阅申请单位提交的质量保证手册和相关资料。
审查质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求。2.2 程序文件(管理制度) (1)程序文件(管理制度)与质量方针相一致(2)满足质量保证手册基本要素要求,(3)符合本单位的实际情况,具有可操作性。
鉴定评审方法:查阅申请单位提交的质量保证手册和程序文件(管理制度)。审查程序文件(管理制度)是否贯彻了质量方针,是否与质量保证手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应,程序文件(管理制度)规定的控制范围、程序、内容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求,具有可操作性。
2.3 作业(工艺)文件 和质量记录.(1)符合许可项目特性(2)满足质量保证体系实施过程的控制需要(3)文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。 鉴定评审方法:查阅质量保证。
6.设备评审内容有哪些设备过程策划有效性评价表 编号:LFZY-QR-S03-11 序号 评价内容 1 有厂区平面图。
2 生产线按流程图布局。 3 生产线通道顺畅,照明充足,有检验点,有待加工区、转序区、物流 工厂布局 1 之合理性 4 厂区有绿化,与工作区分开,整洁,有序。
5 厂区有交通通道,各种指示标识清晰。 6 有仓库及合理的贮存空间。
1 操作复杂的工序自动完成。 2 容易出现质量事故的工序,有自动完成装置或自动报警装置。
适当的自 2、动化 4 危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或自动完成装置。 (15 分) 1 生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。
2 生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。 3 人机平衡 3 生产线各工序设备的产能与检验员人数配备合理。
4 一旦缺岗有应急人员安排。 (20 分) 3 简单重要的工序(容易出错)有自动完成装置或相应的防错装置。
(20 分) 合理、没有重复的搬运、交转。 接收准则 评价 改善措施 责任部门 完成日期 效果确认 备注 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 编号:LFZY-QR-S03-11 序号 评价内容 接收准则 1 原材料贮存合理,可行库存量减少至最低。
贮存和周转 4 及库存量 3 满足上述要求的贮存量为最低限额,不过多地占用资金。 4 有合适的工位器具及搬运工具。
1 生产线布局或零件流动。 2 物料流动符合看板要求,没有过多的搬运,没有重复的搬运。
增值劳动含 5 量 4 合理利用空间,工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。 5 上、下工序节拍平衡,无过长时间的等候。
6 加工余量合理,没有过多的加工。 1 现场有指导文件。
2 操作者操作无多余的动作,操作顺序合理。 操作方法 6 有效性 4 机床局部照明适宜。
5 工序重量与操作者负荷相符,笨重、过大工件有吊装设备。 (20 分) 7 评价结果 3 操作者身高与设备要求一致。
(15 分) 3 能保证在不中断操作的情况下取得作业文件。 (10 分) 2 半成品,成品的贮存量能满足 100%交付的要求。
评价 改善措施 责任部门 完成日期 效果确认 备注 小组会签。
7.特种设备制造安装企业年度管理评审有哪些4.工作程序4.1评审目的保证公司按压力管道安装建立的质量保证体系的适宜性、充分性和有效性,从而提高公司质量管理水平,按“管理评审程序图”执行。
4.2评审输入4.2.1审核结果;4.2.2业主反馈;4.2.3组织机构是否保证质量保证体系有效运行;4.2.4质量职能分配和职责权限确定的合理性、科学性;4.2.5安装质量与质量标准的符合性;4.2.6质量方针和质量目标的贯彻实施情况;4.2.7人员培训、设备、设施和其它资源配备;4.2.8纠正和预防措施情况;4.2.9以前管理评审的跟踪措施;4.2.10改进的建议。4.3管理评审频次管理评审,一般情况下,每年至少进行一次,且两次评审间隔时间不超过一年,在发生以下情况时,由经理决定或质量保证工程师提议报经理批准可适当追加管理评审的次数。
4.3.1内部质量保证体系审核问题较多;4.3.1.2业主重要投诉;4.3.1.3发生重大质量事故;4.3.1.4组织机构进行重大调整;4.3.1.5质量方针、目标改变和市场发生重大变化;4.3.1.6认证期满进行复审前。4.4管理评审人员4.4.1经理;4.4.2质量保证工程师;4.4.3与质量管理体系有关的职能部门负责人;4.4.4其他相关人员。
4.5评审计划的制定与实施由质量安全部负责编制管理评审计划,报经理批准后,在评审前一星期内发到相关部门,并组织实施。4.6评审所需资料的准备质量保证工程师负责组织汇集评审所需要的全部资料。
4.6.1质量安全部负责提供内部质量保证体系审核报告、纠正和预防措施验证报告、质量事故分析处理报告、安装、维修质量符合性分析报告。负责提供、市场信息反馈报告。
4.6.2生产技术部提供过程和设备能力分析和验证、工艺纪律执行和检查报告、业主投诉的情况汇总及分析报告、质量异议处理报告。4.6.3办公室提供人员的培训和配备情况报告。
4.7评审内容与实施4.7.1评审内容见4.24.7.2评审会议由经理主持。4.7.3评审人员通过听取汇报、查阅资料、讲座分析,评价质量保证体系的运行情况和对质量方针、目标以及质量保证体系文件与环境的适应性、充分性和有效性,质量安全部做好《管理评审记录》,并拟定评审报告。
4.7.4管理评审报告经经理审批后作为正式文件下发到相关部门和人员,并按《记录控制程序》由质量安全部存档,妥善保存。
8.特种设备许可证换证评审哪些内容按照质检总局2009年67号公告的规定,对同时符合以下条件的换证单位,换证评审时可采取简易评审程序(即换证评审机构在换证评审时,可以适当减少评审组成员、缩短评审时间等方式进行)。
1. 许可证有效期内接受过国家质检总局或省级局组织的监督抽查,抽查结论未发现问题的;
2. 未申请新增许可项目或者单位资源条件、特种设备质量保证体系未发生低于许可条件变化的;
3. 生产场地未发生变化(指搬迁扩建等)的;
4. 特种设备质量保证体系运行良好的,且未出现过产品质量问题;
5. 无举报投诉或者经调查举报投诉不属实的。
申请采取简易评审程序的换证单位,在提交申请资料的同时,还应提交单位自查报告。采取简易评审程序进行换证评审的,不得连续实施2次。